Control interno

TEXTO_ALTERNATIVO
CODIGO DE ETICA AUDITOR INTERNO
CUARTO INFORME PLAN ANTICORRUPCION 2024
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE
INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2023
INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2024
INFORME DE LABORES DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
PRIMER INFORME PLAN ANTICORRUPCION 2024
REMISION DE INFORME DE EVALUACION SEMESTRAL SCI A CORTE DE DICIEMBRE 2023
REMISION DE INFORME DE EVALUACION SEMESTRAL SCI A CORTE JUNIO 2024
RESOLUCION 0100 DE 2019 (POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO)
RESOLUCION 0125 DE 2019 (POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA)
RESOLUCION 229 2020 ( ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE BAJA DE BIENES Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES)
RESOLUCION 0233 DEL 2019 ( POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL MAPA DE RIESGOS)
SEGUNDO INFORME DEL PLAN ANUAL ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIG 2024